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      內審走過場,審核結果全是優秀?這才是最大的不合格

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      內審每年做,問題年年有——你的內審,真的在發揮作用嗎?


      系列:《質量管理體系的那些坑》第3篇

      我見過很多企業,內部審核做得非常"好看":時間安排得整整齊齊,審核員都拿著證書,檢查表逐項打鉤,不符合項數量控制得恰到好處——不是零,那顯得太假;也不是很多,那顯得體系太差。最后報告出來,管理層簽字,審核完成,皆大歡喜。

      然后下一次客戶審核或者第三方審核來了,發現的問題清單,和上次內審發現的問題幾乎沒有交集。

      這就是很多企業內審的真實狀態:內審在做,但沒有在發現真問題。

      最典型的三種"假內審"

      第一種:打招呼的內審。

      審核前一周,消息已經傳遍整個工廠了——"下周三質量部來審核,大家把文件、記錄整理好"。于是各部門開始突擊整理:文件拿出來擺整齊,記錄補充填寫,現場做一次大掃除,問題點先藏起來。等審核員來了,看到的是一個粉飾過的現場,發現不了真正的問題。

      第二種:照本宣科的內審。

      內審員拿著檢查表,按照條目一條一條問:有沒有這個程序?有沒有記錄?有沒有培訓記錄?被審核方一一對應,全部回答"有"。審核員打鉤,繼續下一條。這種審核模式,充其量只能驗證"文件和記錄存在",完全無法判斷過程是否有效運行。

      第三種:自己審自己的內審。

      不回避交叉,分配審核任務的時候,質量部審質量部,生產部審生產部,或者直接讓部門負責人審自己部門。這種情況下,審核員和被審核方是同一個利益群體,審核員不會認真找自己的問題,即使發現了也傾向于網開一面。

      這三種情形,在中小規模的制造企業里極為普遍,而且往往不是一種而是三種同時存在。

      為什么內審會淪為走過場?

      根本原因,是很多企業沒有搞清楚內審的目的是什么

      有的管理層把內審當成"應付外審"的工具:我們做內審,是為了在客戶審核或者認證審核之前找出問題,把明顯的不符合項先解決掉,讓正式審核順利通過。在這種邏輯下,內審自然會往"能通過、沒問題"的方向靠,而不是真的去找問題。

      有的管理層把內審當成"例行公事":每年要做兩次內審,做了就行,主要是為了體系文件里有這個記錄,體系要素能對上。這種情況下,內審員也缺乏動力認真做,反正做完有記錄就夠了。

      真正有效的內審,應該是為管理層提供體系運行現狀的客觀信息,幫助識別改善機會,推動持續優化。它是一面鏡子,不是一個需要應付的障礙。

      我見過的一次真正有價值的內審

      這是發生在一家汽車密封條工廠里的事。他們的內審協調員是一個做了15年質量的老師傅,他做內審的方式和別人不一樣。

      在分配審核任務時,他堅持交叉審核,絕對不讓人審自己所在的部門。在進行審核之前,他會專門研究這個部門近半年的質量數據,看有沒有不穩定的指標、有沒有反復發生的問題,然后帶著這些問題去審核,重點追這些異常背后的管理邏輯。

      有一次他審核生產部的某條裝配線,在看設備維護記錄的時候發現了一個細節:有三臺設備的預防性維護計劃上,記錄顯示每月都按時做了,但維護記錄的簽字筆跡、書寫方式高度一致,明顯是同一個人補填的。

      他沒有立刻判定不符合,而是去現場和操作工確認了維護的實際執行情況,發現那三臺設備由于排班問題,實際上每個月只能做到兩次維護,而不是計劃要求的四次。記錄是后來補填的,和現實不符。

      這個發現不是一個小問題,背后反映的是:設備維護資源安排不足,維護計劃不切實際,同時存在偽造記錄的風險。這三點放在一起,是一個很重要的管理信號,需要認真對待和整改。

      這種級別的發現,靠打招呼的內審是永遠找不到的。

      怎么把內審做出真價值?

      第一,改變內審目的的認知,從"找問題""挑毛病"轉向"增值審核"。

      內審員不是來找麻煩的,而是來幫助部門發現改進機會的。這個認知轉變,需要從最高管理層開始傳遞,并且在內審報告的措辭方式上體現出來。找到一個改善機會,比發現一個不符合項更有價值。

      第二,引入基于風險的審核策略,重點審核高風險區域。

      不要用均等的時間去審核每一個部門和過程,把更多資源投入到風險高、歷史問題多、業績不穩定的區域。每次審核前,先看數據——客戶投訴、內部不合格率、設備OEE、過程能力指數——哪里數據不好,哪里就是審核重點。

      第三,提高內審員的審核能力,尤其是發問技巧。

      一個好的內審員不只是在查文件和記錄,更重要的是能通過提問,把過程運行的真實情況問出來。比如問操作工:"你在操作這個工序的時候,最常遇到什么麻煩?"比問"你知道這個工序的SOP是什么?"更能發現真正的問題。

      第四,建立內審跟蹤機制,確保不符合項真正關閉。

      內審發現問題之后,糾正措施的完成情況要跟蹤到底,不能自己說有效就有效,要有數據或者現場驗證作為支撐。對于反復發現同類問題的,要升級處理,提交管理評審討論。

      第五,內審發現要輸入到管理評審,形成閉環。

      內審不是孤立的活動,內審結果要在管理評審會議上作為輸入討論,管理層要基于內審發現做出決策和資源投入。如果內審報告遞上去之后沒有任何回應,那內審員的動力會越來越低,內審質量也會越來越差。

      內審員能力建設,一個被忽略的重要話題

      很多企業在培養內審員的時候,只是組織一個兩天的內審員培訓課,通過考試,拿到內審員證書,然后安排參加內審。但這兩天培訓教的,主要是內審程序和標準條款解讀,沒有教怎么做好一次真正有深度的審核。

      真正的內審能力,需要在實踐中積累,包括:如何在現場提問;如何判斷一個不符合項的嚴重程度;如何在時間有限的情況下快速識別風險區域;如何在不傷害被審核方的前提下,客觀呈現發現的問題。

      這些能力,只有做夠了審核場次、得到過有經驗的內審員指導,才能真正建立起來。如果你的企業內審員都是"考完證從未認真做過審核",那內審質量可想而知。

      最后說一句

      內審是一個體系的免疫系統。一個正常工作的免疫系統,能識別出體內的異常,發出警報,推動修復。一個失靈的免疫系統,什么都探測不到,危機來臨時才發現已經病入膏肓。

      你們公司的內審,是在保護體系健康,還是在假裝體系健康?

      這個問題值得認真想一想。

      你做過讓你印象深刻的內審嗎?是那種很有價值的,還是走過場的?

      歡迎在評論區分享你的故事,我們一起聊聊內審那些事。

      點個「在看」,幫助更多質量人反思自己的體系運行方式。

      作者:專注汽車行業質量管理輔導,分享實戰經驗與方法論

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