|供應商審核檢查清單(10項必查)
明天審核供應商,心里沒底?這份清單幫你逐項核對,不遺漏、不慌亂。
?一、審前準備(3項)
1. 供應商基本信息核對
- 營業執照、IATF16949/ISO9001證書有效期
- 主要客戶名單、產能規模、員工人數
- 關鍵人員:質量負責人、技術負責人、生產負責人
2. 審核文件預收集
- 最新版質量手冊、程序文件
- 近12個月客戶投訴及8D報告
- 近12個月內審報告、管理評審報告
- 關鍵工序PFMEA、控制計劃、作業指導書
3. 歷史問題清單
- 上次審核不符合項及整改證據
- 客戶投訴的整改措施落實情況
- 供應商提交的整改報告是否閉環
?二、現場審核(4項)
4. 生產現場一致性
- 實際作業是否與SOP一致?
- 關鍵工序參數是否與控制計劃一致?
- 工裝夾具是否在有效校準期內?
- 不合格品標識、隔離是否規范?
5. 檢驗與測試
- 來料檢驗記錄是否完整?
- 過程巡檢頻次是否符合控制計劃?
- 出貨檢驗是否有判定標準?
- 檢測設備是否在有效期內?
6. 倉庫與追溯
- 先進先出是否執行?
- 物料標識卡是否完整?
- 批次追溯鏈條是否清晰?
- 存儲環境是否符合要求?
7. 人員能力
- 關鍵崗位人員是否持證上崗?
- 新員工培訓記錄是否完整?
- 特殊工序人員是否有資格認定?
?三、體系運行(3項)
8. 內審與管理評審
- 內審是否覆蓋所有過程?
- 不符合項是否整改閉環?
- 管理評審輸入是否完整?
- 改進措施是否跟蹤驗證?
9. 糾正預防機制
- 客戶投訴處理是否及時?
- 根本原因分析是否到位?
- 預防措施是否橫向展開?
10. 持續改進證據
- 是否有年度質量目標及分解?
- 過程能力是否監控(Cpk/PPM)?
- 成本節約/效率提升項目證據?
?四、一鍵收藏版
序號
檢查項
核查要點
1
基本信息
證書、客戶、產能、關鍵人員
2
文件預收集
手冊、程序文件、投訴/8D、內審報告
3
歷史問題
上次不符合項、投訴整改閉環
4
現場一致性
SOP/控制計劃執行、工裝校準、不合格品管理
5
檢驗測試
來料/過程/出貨檢驗、設備校準
6
倉庫追溯
FIFO、標識、批次追溯、存儲環境
7
人員能力
關鍵崗位持證、培訓記錄
8
內審管評
覆蓋完整性、整改閉環、輸入完整
9
糾正預防
投訴處理、根因分析、橫向展開
10
持續改進
質量目標、過程能力、改進項目
?行動建議
收藏這份清單,下次審核前打印出來逐項勾選,不遺漏任何關鍵點。
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